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          政府部門決算編制說明

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          政府部門決算編制說明

          一、基本職能及主要工作

          (一)基本職能

          1.執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關(guān)的決定和命令,決定等。

          2.執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、預(yù)算,管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作。

          3.辦理上級人民政府交辦的其他事項。

          (二)重點工作任務(wù)主要是以下幾點:

          1.以推進(jìn)工業(yè)園區(qū)及金河組團(tuán)建設(shè)為主線,以重大項目為抓手。逐步推進(jìn)余箐工業(yè)園區(qū)建設(shè)和金河組團(tuán)招商引資及征地拆遷等。

          2.全面推進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展。落實惠農(nóng)政策,促農(nóng)民持續(xù)增收;打造品牌工程,促特色產(chǎn)業(yè)升級;做實民生工程,促基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè);鞏固傳統(tǒng)農(nóng)業(yè),促科技興農(nóng)。

          3.堅持社會事業(yè)全面進(jìn)步,促進(jìn)可持續(xù)發(fā)展。抓科教文衛(wèi),促社會文明進(jìn)步;抓民政事務(wù),促社會和諧穩(wěn)定;抓社會保障,促就業(yè)提升;抓城鄉(xiāng)環(huán)境整治,促清潔宜居新城進(jìn)程。

          4.創(chuàng)新社會治理。抓平安創(chuàng)建,維護(hù)社會穩(wěn)定;抓信訪維穩(wěn),化解社會矛盾;強化安全責(zé)任,狠抓安全生產(chǎn);提升城鄉(xiāng)建設(shè)管理水平,加強國土管理和環(huán)境保護(hù)力度。

          二、部門概況

          人民政府有行政單位1個,其他事業(yè)單位3個。內(nèi)設(shè)機構(gòu)情況:設(shè)黨政辦、社會事務(wù)辦、經(jīng)濟發(fā)展辦、財政所、社會事務(wù)服務(wù)中心、農(nóng)村經(jīng)濟技術(shù)服務(wù)中心。

          三、收支決算總體情況

          收入決算總額為3761.28萬元,其中:當(dāng)年財政撥款收入3761.28萬元。支出決算總額為3761.28萬元,其中:一般公共服務(wù)374.74萬元;文化體育與傳媒支出15.38萬元;社會保障和就業(yè)支出223.98萬元;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出521.39萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出2194.09萬元;農(nóng)林水支出365.37萬元;交通運輸支出0.72萬元;資源勘探信息等支出10.64萬元;住房保障支出46.82萬元;其他支出8.15萬元。

          四、支出決算安排情況

          巡場鎮(zhèn)預(yù)算安排支出主要用于保障本部門機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等相關(guān)工作。

          基本支出,是用于保障本單位機關(guān)、事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。

          項目支出,是用于保障本單位機關(guān)、事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出。

          按支出功能分類主要用于以下方面:

          (一)一般公共服務(wù)支出374.74萬元,主要用于本單位機關(guān)、事業(yè)單位人員工資、日常運轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項目支出,主要包括:人大事務(wù)支出0.9萬元;政協(xié)事務(wù)支出0.45萬元;政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出362.79萬元,財政事務(wù)支出3.7萬元,群眾團(tuán)體事務(wù)支出0.9萬元;組織事務(wù)支出6萬元。

          (二)文化體育與傳媒支出15.38萬元,主要用于文化事業(yè)人員的工資支出。

          (三)社會保障和就業(yè)支出223.98萬元,主要用于機關(guān)及下屬事業(yè)單位離退休人員支出。

          (四)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出521.39萬元,主要用于機關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本醫(yī)療保險及公務(wù)員醫(yī)療補助等支出;計生專干生活補助、辦公費、計生服務(wù)站人員工資等。

          (五)城鄉(xiāng)社區(qū)支出2194.09萬元,主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理人員、規(guī)劃建設(shè)和國土綜合執(zhí)法隊人員的工資和辦公費、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、征地農(nóng)轉(zhuǎn)非人員生活補助等。

          (六)農(nóng)林水事務(wù)支出365.372萬元,主要用于農(nóng)業(yè)事業(yè)在職、退休人員、一村一大的工資福利和辦公經(jīng)費支出。

          (七)交通運輸支出0.72萬元,主要用于交管站日常辦公費支出。

          (八)資源勘探電力信息等事務(wù)支出10.64萬元,主要用于安監(jiān)人員工資、辦公費、打擊私挖亂采。

          (九)住房保障支出46.82萬元,用于機關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。

          (十)其他支出8.15萬元,主要用于芙蓉地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急避險安置點建設(shè)。