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          財政局縣委經濟可持續發展總結縣

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          財政局縣委經濟可持續發展總結縣

          一、*年財政預算執行情況

          *年,全縣上下深入貫徹落實科學發展觀,緊緊圍繞改革、發展、穩定大局,銳意進取,開拓創新,全縣經濟繼續保持持續、健康、快速發展。與其相協調,財政運行狀況良好,為經濟和社會事業的全面發展奠定了基礎,圓滿完成了縣*屆人大一次會議確定的財政預算任務。

          縣*屆人大一次會議批準*年全縣財政預算收入為:86700萬元,縣*屆人大常委會第六次會議批準調整為:92000萬元。全年預測可完成財政收入92000萬元,比上年實績增收21791萬元,增長31.1%。其中上劃中央收入預測完成30559萬元,比上年實績增收5562萬元,增長22.3%;地方收入預測完成61441萬元,比上年實績增收16229萬元,增長35.9%。

          主要地方收入項目預測完成情況:

          ——各項工商稅收34441萬元,比上年增長31.9%。

          ——契稅及耕地占用稅7138萬元,比上年增長96.9%。

          ——非稅收入19862萬元,比上年增長28.4%。

          縣*屆人大一次會議批準*年全縣一般預算支出為:80890萬元,縣*屆人大常委會第六次會議批準調整為:102000萬元。在預算執行中,由于各項調整因素、省追加各種專項支出指標和上年經費結轉等,全年預測完成118200萬元,占變動預算數的98.3%。

          主要支出項目預測執行情況:

          ——一般公共服務支出19208萬元,比上年實績增長26%。

          ——公共安全支出5722萬元,比上年實績增長12.6%。

          ——教育支出35357萬元,比上年實績增長24.8%。

          ——科學技術支出840萬元,比上年實績增長57.6%。

          ——文化體育與傳媒支出1459萬元,比上年實績增長16.9%。

          ——社會保障和就業支出7813萬元,比上年實績增長15.3%。

          ——醫療衛生支出5651萬元,比上年實績增長14%。

          ——環境保護支出618萬元,比上年實績增長158.6%。

          ——城鄉社區事務支出7533萬元,比上年實績增長10.6%。

          ——農林水事務支出9684萬元,比上年實績增長35.6%。

          ——交通運輸支出3181萬元,比上年實績增長92.1%。

          ——工業商業金融等事務支出5370萬元,比上年實績增長59.8%。

          ——其他支出15764萬元,比上年實績增長46.4%。

          總體來看,*年全縣財政預算執行情況良好。其主要特點有:

          一是財政收入繼續保持持續穩定增長勢頭。全年財政收入繼2006年跨越6億、7億元兩個臺階后,預計今年又將連跨兩個臺階,由7.02億元增長到9.2億元,增幅約31.1%。在財政收入的穩定性上,一方面全年入庫較為均衡,除了二月份因春節等因素略有降低外,其余月份財政收入均超過序時進度;另一方面各個月份收入同比增幅均在30%以上。

          二是支出結構進一步優化。大力支持縣域經濟建設,投入各種資金支持開發園區和工業聚集區建設,支持建立投融資平臺和扶持企業發展。各項法定和重點支出得到保障,其中農林水事務、環境保護、科學技術等支出均有較大幅度增長;各項支農惠農政策落實到位;開展了村干部墊交農業稅兌付工作;民生工程穩步推進,全年共投入1.3億余元,初步解決了群眾的“生活難、就學難、看病難”等問題;社會保障事業有了長足進步,全年收支規模均超過1億元。

          三是財政管理日趨完善。加強財政體制改革,進一步提高財政公共服務水平。主動接受縣人大對財政預算的監督審查,認真落實縣人大的各項審議意見并及時報告;財政預算重大調整實行報批制;非稅收入征管步入正軌,土地出讓金管理日臻規范;強化對縣鄉政府債務的管理,認真清理核實了農村義務教育階段債務;加強對財政資金的審批撥付管理,提高了財政工作質量和效率。