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          縣審計局工作總結

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          在縣委縣政府的正確領導和市審計局悉心指導幫助下,縣審計局立足本縣實際,堅持目標導向和問題導向相結合,按照業務求精、執法求嚴、工作求實、方法求新、質量求高、作風求優、從審求廉的總要求,2021年按照我縣審計項目計劃安排,重點開展了經濟責任審計、“署定三結合”(醫保、社保、保障房)專項審計、經濟發展環境審計整改、財政預算和部門預算執行審計、自然資源資產離任審計等工作,現將我局一年來的工作開展情況簡要匯報如下:

          一、強化審計監督職能,扎實落實審計計劃工作

          審計是對人民政府及其各部門的財政收支、財務收支的真實性、合法性、效益性進行審計監督;是對黨政主要領導干部經濟責任履行情況進行監督、評價和鑒證,是十分重要政府組成部門。我局立足主責主業,按照上級審計機關的年度審計計劃安排和下達的專項審計的實施方案,結合我縣制定的2021年審計計劃,完成了審計計劃中12個大類中的重點政策跟蹤、自然資源資產等9個大類項目的審計工作,其中有4個項目是協助市局完成,單獨完成5個大類項目審計(其中交叉審計項目1個);完成組織部委托的全縣12個鄉鎮的換屆審計、部分領導干部經濟責任審計28個,配合縣財政局完成1項財務監督檢查,還有部門預算執行、部門國有資產管理和政府投資項目決算3個大類審計項目正在推進。已完成的審計項目發現違規金額127923.5萬元,上繳財政4228.12萬元(其中上繳我縣本級72.47萬元),調賬處理20645.63萬元,完成審計報告63篇,提出審計建議100余條;審計服務中心完成投資審計復核項目20個,核減工程造價1.53億元。具體審計工作情況是:

          1全省經濟發展環境審計發現問題整改督促落實工作。

          按照省審計廳的統一安排部署,2020年9月--2021年1月,我局組成審計組對宜春市銅鼓縣開展經濟發展環境審計調查。此次審計發現銅鼓縣經濟發展環境方面的問題49個、涉及金額7035.66萬元,移送案件線索7條、涉及11人。按照誰審計誰督促整改的要求,我局作為審計組,今年上半年陸續到銅鼓縣督促其完成審計發現問題整改工作,目前督促銅鼓縣完成了整改問題45個、整改中4個、整改率為92%,其中上交縣財政3005.91萬元、歸還資金1174.62萬元、借款利息轉本金3617.44萬元,批評教育3人,警告2人,降級1人,銅鼓縣監察委員會對財政局下達紀律檢查建議書1人;完善制度7個。

          2“署定三結合”(醫保、社保、保障房)專項審計工作。

          根據審計署年初計劃安排和省審計廳的同意部署,我局組成審計組對宜黃縣的醫保、社保、保障房“署定三結合”進行專項審計(交叉審計項目),其中保障房項目審計查出問題4個、涉及金額14127萬元,社保項目審計查出問題13個、涉及金額2820.94萬元,醫保項目審計查出問題19個、涉及金額80.25萬元。我局審計組督促宜黃縣對“署定三結合”審計查出問題及時整改,目前保障房、社保、醫保項目查出問題已全部整改到位。

          3全縣鄉(鎮)黨委書記、鄉(鎮)長經濟責任審計工作。

          按照審計計劃安排,受縣委組織部委托,我局分三個審計組開展了對全縣十二個鄉(鎮)的黨委書記、鄉(鎮)長經濟責任審計工作,其中同時開展了部分鄉(鎮)黨委書記是經濟責任離任審計。截止7月底,此項審計工作已完成,共出具審計報告28個,審計發現問題涉及金額22678.9萬元、其中工程造價核減16萬元,提出審計建議44條。各審計組督促被審計鄉(鎮)及時完成問題整改,整改資金22678.9萬元,其中追繳資金43.7萬元。

          4縣財政年度預算執行和決算草案審計工作。

          根據我縣審計計劃安排,我局法規審理綜合股對縣財政2020年度預算執行情況和決算草案審計,同時與局其他兩個股室一起開展對教育局、原機關事務局、衛健委、民政局、水利局和林業局等六個部門預算執行和決算草案審計工作。財政同級審計發現存在問題23個,涉及金額81194.86萬元。其中:縣級財政管理方面問題7個,涉及金額80465.5萬元(其中欠繳土地出讓金69354萬元);國有資本經營方面問題5個;縣級部門預算執行方面問題4個;重點民生資金方面問題7個,涉及金額728.36萬元。

          5領導干部自然資源資產離任審計工作。

          根據審計計劃安排,我局審計組開展了對禮陂鎮原黨委書記方向陽同志自然資產離任審計工作,重點審計了水、土地和森林等自然資源和生態環境保護情況,審計發現問題三個方面4個問題,提出3條針對性整改建議。領導干部自然資源資產離任審計工作的開展對我縣河長制及林長制相關工作的開展起到了有力的監督作用,此項工作有力推進我縣落實自然資源資產保護工作開展,促進自然資源資產管理保護考核評價體系完善,提高資源資產管理和環境保護水平。

          6國家重大政策措施落實情況跟蹤審計工作。

          審計局組織開展了縣2021年度國家和省重大政策措施貫徹落實情況跟蹤審計。前三個季度主要關注了保障和改善民生領域政策措施和工程建設項目政策措施落實情況,審計發現問題3個,涉及金額3.89萬元已上繳財政。

          7政府投資項目結算審計復核工作。

          政府投資項目結算審計是我局審計服務中心的重點工作,根據政府投資項目管理的相關文件精神,2020年6月底我局審計服務中心沒有受理政府投資項目結算審計工作,2021年已全部完成原剩余的政府投資工程結算審計項目20個,項目送審金額9.28億元,總核減造價1.53億元。我局審計服務中心嚴格實行項目準審和審結均通過班子會議集體研究制度,采用委托中介二次審計和審計服務中心復核的辦法,嚴格推行定人跟蹤勘察現場,跟蹤復核,集體研究的項目審計制度,使投資項目審計更加規范、陽光、透明,切實強化對政府投資項目審計監督職能,節約大量的政府項目資金。

          二、正在積極推進的審計工作。

          1部分縣委部門、縣直單位領導經濟責任審計工作。

          根據縣委組織部的委托,我局將開展對部分縣委部門、縣直單位領導經濟責任離任審計工作,總共有近30個單位領導干部經濟責任審計,我局已對此項工作進行調度,各審計組正在積極推進工作。

          2政府投資項目決算審計工作。

          根據審計計劃安排,我局將開展對12個政府投資項目的決算審計工作,此項工作已做了分工安排,這也是我局近期審計工作的重點。

          3部門預算執行和國有資產管理情況審計工作。

          根據審計計劃安排,我局開展對6個部門的預算執行情況和國有資產管理情況進行審計工作,目前6個部門現場審計工作已基本完成,大都在向被審計單位征求意見,審計發現問題及涉及金額還在整理統計中。

          三、下年度工作計劃

          1制定好2022年審計計劃。我局將結合國家審計署、省審計廳和市審計局的2022年審計工作安排,結合我縣實際,突出重點、注重成效制定年度審計計劃。在安排重大政策跟蹤、自然資源資產、財政預算等常規審計之外,有針對性、科學性安排好政府投資決算審計、部門財務預算執行審計和領導干部經濟責任審計。

          2招錄審計專業人員。目前我局審計人員年齡老化,平均年齡在50歲,且專業人員嚴重不足,從事審計正式業務人員僅有5名,其中能夠勝任大型專項審計的主審人員3人,這3人其中兩名股長都是60年代的、臨近退休。下一步將積極爭取縣委政府加大對審計部門的支持力度,通過招考和調入事業編制6人,充實各個股室,其中3名財務人員和1名投資審計人員,2名在辦公室負責日常事務及檔案工作。

          3審計辦公樓的裝修搬遷工作。

          根據縣委政府對機關辦公用房的調整,審計辦公用房調整到原疾控中心大樓。按照相關的政府抄告,我局作為建設單位對原疾控中心大樓的前期裝修工作已接近尾聲,目前正在對一些附屬工程進行維修建設。下一步,我局將本著厲行節約注重實用的原則嚴格做好辦公設施添置采購工作。