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          稅務局經費收支預算情況報告

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          稅務局經費收支預算情況報告

          年度,我局始終加強對經費收支的管理,合理分配使用資金,勤儉節約,使各項資金達到了有效的運用。年,我局將繼續加強財務管理,合理有效安排資金,提高資金使用效能,現將我局年經費收入預算情況匯報如下:

          一、年,我局預計收入1575.34萬元,較上年增加492.04萬元,從收入結構具體分析如下:

          1、市局全年撥入經費565.84,其中公務員工資350.14萬元,退休人員:42.8萬元,協稅員工資15.20萬元,住房公積金26.1萬元,醫療保險10.88萬元,公務費128萬元。

          地方財政撥款700萬元。

          其它收入1.5萬元。

          結余308萬元。

          二、年預算支出情況分析如下

          1、年人員經費預計支出1373.62萬元,其中人員經費793.22萬元,公用經費515萬元,業務費65.4萬元。

          2、公用經費預算支出515萬元,具體支出項目如下:

          辦公費69.7萬元

          年我局將確保工作的正常運轉,并進一步改善辦公條件預算支出69.7萬元。

          雜項費支出312萬元,主要用于新蓋樓的桌椅和各項費用支出。

          機動車各項費用

          年此項費用預計支出15.5萬元,基本與上年持平。

          設備購置費8萬元

          年我局將繼續加大信息化建設和網上辦稅的力度,預計支出8萬元。

          修繕費

          年我局將改善基層稅務所環境,主要是內部設施的維修預計支出31萬元。

          其他費用預計支出1.2萬元。

          3、業務費預計支出65.4萬元

          其中:印刷費預計支出12萬元,宣傳培訓費預計支出32.5萬元,計算機應用費支出20.9萬元。

          通過以上分析,我局預計收入1575萬元,支出1373.62萬元,當年預計結余201.72萬元。

          年,我局將積極協調有關部門堅決的貫徹區局、市局兩極領導提出的“一保人員工資,二保工作正常運轉,三保辦實事的既定方針,在大力壓縮其他支出的基礎上,全力以赴抓好人員培訓,優化基層稅務所的辦公環境,為職工好事辦實事,激發廣大稅干的工作熱情,開創九原地稅新局面。